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新个税子女教育支出如何扣除抵税标准

1、子女教育专项附加扣除的标准是按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。 学前教育阶段,为子女年满3周岁当月至小学入学前一月。 学历教育阶段,为子女接受全日制学历教育入学的当月至全日制学历教育结束的当月。

2、可以是父母其中一方按照100%的标准进行扣除,即一方每月扣除1000元;可以是父母双方各自按照50%的比例进行扣除,即双方每人扣除500元。

3、法律分析:纳税人的子女在接受全日制学历教育的相关支出,可按照每个子女每年12000元,即每月1000元的标准定额扣除;父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%进行扣除,即一人每月按1000元扣除。

公司公派留学费用可以税前扣除吗

根据上述规定,A公司按合同约定,按权责发生制原则计提利息。A公司在计提利息期间或者在汇算清缴时能提供境外B公司开具的利息凭证的,该项利息支出可按《条例》第三十八条的规定,在A公司税前扣除;否则,该项支出不能税前扣除。

符合条件是可以抵扣的。税法没有明文规定,企业的考察费不得税前扣除。考察费的税前扣除,必须符合以下两个条件,一是与企业取得收入直接相关,二是要符合常规。

需要区分发放形式:如果是通过学费发票实报实销,计入福利费,可以在福利费的限额内扣除;如果是计入当月工资薪金,作为工资薪金的一部分支付,则可以全额企业所得税税前扣除。

企业在境外发生的或向境外支付的费用,如支出发生地所在国合法凭据管理与中国不同、不能提供发票类凭证的,可以凭相关合同或协议,付汇凭证及对方签收单等按规定在税前扣除。

考察费的税前扣除,必须符合以下两个条件,一是与企业取得收入直接相关,二是要符合常规,不能离谱。

不可以。根据查询华律网得知,该费用由提供方承担,然后作为服务费向接收方收取,接收方直接承担,属于接收方支付与自己无关的支出,因此,不得提前扣除。

老人和孩子的个税可以减免么?

个人所得税有老人和孩子的减免方法如下:纳税人的子女接受全日制学历教育的相关支出,按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。

个人所得税有老人和孩子的减免方法是:纳税人的子女接受全日制学历教育的相关支出,按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。

个人所得税可以申请赡养费减免。纳税人赡养年满60岁以上父母以及子女均已去世的祖父母、外祖父母的赡养支出,可以税前扣除。

如果纳税人为独生子女的,按照每年4万(2000/月)的标准进行税前扣除,如果是非独生子女,那么要与兄弟姐妹等分摊每年4万元的扣除额度。

在每年特别贵的私立教育费用的情况下,私立学校学费可以抵税吗?

可以退的,只要他不开学的情况下是可以退的,去和他们沟通沟通是可以退的。如果实在他们不退的情况,可以起诉他们,学费是退你手里的。他们是经过法律也会退给的。

你好,这个是不行,学费不管是个人交还是公司的交,都不能开具增值税专用发票,公立学校开的都是行政性收据,如果是私立学校开的也是服务业的发票,交的是营业税,不能抵扣的。

可以的。大学不属于从事慈善活动、公益事业的公益性社会组织,因此在通常情况下大学是不具备公益性捐赠税前扣除的资格,因此企业直接向大学捐赠是不能税前扣除的。

交学费的发票如果是用于职工的培训费的话,那是可以抵扣的,如果只是交个人上学的费用,那是不能够抵扣的。

您是可以举报的,因为举报是没有任何的条件的,无论是对方是否违法。人都是有权利举报,只不过最终能否受到处罚是要根据法律的规定。而且私立学校的学费一年16000,这属于正常的价格。价格昂贵是可以不上的。

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